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Detalhes de Pagamentos - Contrato 47/2025

Objeto:
Fornecimento de monitores comuns de 23 polegadas para o parque de TI(Item 01).
Descrição da Despesa:
Nota fiscal 831264. Aquisição de Fornecimento de monitores comuns de 23 polegadas para o parque de TI (Item 01).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 194.110,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
831264 13/05/2025 12/06/2025

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 59/2025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 194.110,00 R$ 194.110,00 R$ 0,00
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Atualizado em: 19/07/2026

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