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Detalhes de Pagamentos - Contrato 121/2024

Objeto:
Fornecimento de monitores comuns de 23 polegadas para o parque de TI(Item 01).
Descrição da Despesa:
Nota fiscal 792317. Aquisição de Fornecimento de monitores comuns de 23 polegadas para o parque de TI (Item 01).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 214.170,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/09/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
792317 18/09/2024 17/10/2024

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 4/2024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 214.170,00 R$ 214.170,00 R$ 0,00
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Atualizado em: 19/07/2026

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