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Detalhes de Pagamentos - Contrato 102/2024

Objeto:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
Descrição da Despesa:
Contratação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 72.656,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/01/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
15545 - série 0 09/01/2026 08/02/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 72.656,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/02/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
15998 - série 0 10/02/2026 12/03/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 72.656,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
16901 - série 0 10/03/2026 09/04/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 75.968,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
17926 - série 0 22/04/2026 22/05/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 75.968,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18117 - série 0 11/05/2026 10/06/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 75.968,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18660 - série 0 01/06/2026 01/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 10.290,56. 2) O valor mensal do contrato é R$ 69.072,88 . 3) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 69.072,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10209 14/02/2025 14/08/2025 -

Descrição da Despesa:
Serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 10.290,56. 2) O valor mensal do contrato é R$ 69.072,88. 3) O valor de R$5.180,47, refere-se a multa de atraso de uniformes. 3) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 69.072,88
Multa
R$ 5.180,47
Glosa
R$ 0,00
Data
28/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10477 12/03/2025 11/09/2025 -

Descrição da Despesa:
Serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 10.290,56. 2) O valor mensal do contrato é R$ 69.072,88, o valor da NF está CORRETO. 3) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 69.072,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10935 07/04/2025 06/09/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal
Observação
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 10.290,56. 2) O valor mensal do contrato é R$ 69.072,88, o valor da NF está CORRETO. 3) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 69.072,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11541 14/05/2025 13/11/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 10.290,56. 2) O valor mensal do contrato é R$ 69.072,88, o valor da NF está CORRETO. 3) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 69.072,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12081 13/06/2025 12/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
1) A garantia referente ao 1º TA ainda não foi enviada pela contratada, que tem até o dia 23/07/2025 para envio. 2) O pagamento está sendo realizado nos moldes do contrato original, a diferença do 1º TA referente 06/2025 serão realizado no pagamento retorativo da repactuação; 3) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 10.290,56, 4)O valor mensal do contrato é R$ 69.072,88, o valor da NF está CORRETO; 5) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral. Geral.
Valor cobrado
R$ 69.072,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12502 14/07/2025 13/01/2026 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
1) O valor NF enviada pela contratada está CORRETA; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM retroativo ao perído do pagamento retorativo no valor de R$ 6.093,34; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o 1º TA, retroagindo ao período de 23/07/2024 à 30/06/2025; 3) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral. Geral.
Valor cobrado
R$ 30.497,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12782 04/08/2025 03/02/2026 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 11.015,04, 2)O valor mensal do contrato é R$ 72.656,56, o valor da NF está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 4.541,03, referente a faltas e ausências não cobertas; 3) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral. Geral.
Valor cobrado
R$ 68.115,53
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13056 15/08/2025 14/02/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 72.656,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/10/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13350 08/09/2025 08/10/2025 -

Descrição da Despesa:
Contratação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 72.656,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
15012 - série 0 09/12/2025 08/01/2026 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 10.920,56. 2) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral. 3) A contratada realizou glosa de R$ 50.941,25 referente aos dias de julho não abrangidos no contrato 102/2024, cujo início foi 23//7/2024.
Valor cobrado
R$ 18.131,63
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7534 15/08/2024 15/02/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 9660,56. 2) Na fatura de julho, NF-E 7534, foi retido o valor de R$ 10.920,56, portanto a maior. Restitui-se o valor excedente (R$ 630,00) com a presente retenção de crédito em favor do Senado. 3) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 60.150,97
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7776 10/09/2024 10/03/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 10.290,56. 2) A contratada aplicou glosa de R$ 5.180,47, já deduzida da nota fiscal, decorrente de faltas ou ausências sem cobertura 3) O valor mensal do contrato é R$ 69.072,88. 4) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 63.892,41
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/09/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8260 14/10/2024 14/03/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 10.290,56. 2) A contratada aplicou glosa de R$1.439,02, já deduzida da nota fiscal, referente a faltas ou ausências sem cobertura 3) O valor mensal do contrato é R$ 69.072,88. 4) O NGCOT aplicou glosa de R$ 287,80, referente a faltas ou ausências sem cobertura 4) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 67.633,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 287,80
Data
31/10/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8587 08/11/2024 08/05/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 10.290,56. 2) O valor mensal do contrato é R$ 69.072,88. 3) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 69.072,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9225 11/12/2024 11/06/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações – COOTELE da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal, durante 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM R$ 10.290,56. 2) O valor mensal do contrato é R$ 69.072,88. 3) A contratada aplicou glosa de R$ 1.439,02, relativa a faltas ou ausências sem cobertura. 4) O pagamento está sendo realizado conforme do ato n° 14/2022 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 67.633,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9597 08/01/2025 08/07/2025 -

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 397/2025 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 871.878,72 R$ 866.732,21 R$ 5.146,51
NE 2395/2024 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 363.783,83 R$ 346.227,81 R$ 0,00
NE 2636/2025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 9.451,35 R$ 8.995,23 R$ 456,12
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 860,08 23/10/2028
Seguro garantia R$ 16.577,49 23/10/2028
Seguro garantia R$ 72.929,59 23/10/2028

Atualizado em: 18/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.51