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Detalhes de Pagamentos - Contrato 93/2024

Objeto:
Prestação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças incluído, de equipamentos médico-hospitalares, ao Serviço Médico de Emergência do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos, (Itens 7 e 9).
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de nota fiscal referente aos serviços de manutenção, de 6 pás adesivas do desfibrilador automático externo (DEA) e 2 baterias recarregável para o DEA, prestados no serviço médico de emergência, no mês de outubro de 2024.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.012,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000000555 17/10/2024 31/01/2025

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2270/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 7.012,00 R$ 7.012,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 19/07/2026

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