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Detalhes de Pagamentos - Contrato 59/2024

Objeto:
Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da Rádio Senado instalados na cidade de Fortaleza - CE.
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da Rádio Senado instalados na cidade de Fortaleza/CE.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 824,54
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/01/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3096 22/12/2025 21/01/2026 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da Rádio Senado instalados na cidade de Fortaleza/CE.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 9.478,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/02/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
51 12/02/2026 14/03/2026 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da Rádio Senado instalados na cidade de Fortaleza/CE.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 9.478,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
130 13/05/2026 12/06/2026 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da Rádio Senado instalados na cidade de Fortaleza/CE durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
2ª PREVENTIVA
Valor cobrado
R$ 9.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0002800 05/03/2025 04/04/2025

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da Rádio Senado instalados na cidade de Fortaleza/CE durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
3ª PREVENTIVA
Valor cobrado
R$ 9.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0002887 02/06/2025 02/07/2025

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da Rádio Senado instalados na cidade de Fortaleza/CE durante 12 (doze) meses consecutivos. Empenho: 2025NE000992. Valor MANUTENÇÃO TRIMESTRAL PREVENTIVA a partir de 26/04/2025: R$ 9.478,52.
Observação
A NF002919 (00100.126107/2025-15) trata dos reajustes (5,31692% a partir de 26/04/2025) no valor de R$ 478,52 não contemplados outrora na NF referente à 3ª MANUTENÇÃO PREVENTIVA realizada em 02/06/2025 conforme relatório 00100.125207/2025-24.
Valor cobrado
R$ 478,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0002919 09/07/2025 08/08/2025

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da Rádio Senado instalados na cidade de Fortaleza/CE durante 12 (doze) meses consecutivos. Empenho: 2025NE000992. Valor MANUTENÇÃO TRIMESTRAL PREVENTIVA a partir de 26/04/2025: R$ 9.478,52.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 9.478,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0002961 27/08/2025 26/09/2025

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais para os transmissores da Rádio Senado instalados na cidade de Fortaleza/CE durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
1ª PREVENTIVA
Valor cobrado
R$ 9.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2722 05/12/2024 05/01/2025

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 992/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 28.435,56 R$ 28.435,56 R$ 0,00
NE 660/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 0,00
NE 1856/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 2.569,74 26/04/2027
Seguro garantia R$ 2.440,00 25/04/2025
Seguro garantia R$ 2.440,00 26/04/2025
Seguro garantia R$ 2.569,74 26/04/2026

Atualizado em: 18/07/2026

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