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Detalhes de Pagamentos - Contrato 47/2024

Objeto:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
1) o crédito em favor do Senado no valor de R$25.823,13 foi retido no momento do pagamento direto pelo Senado Federal. 2) Pagamento conforme ADG n. 14/2022. 3) O valor de R$ 63.976,95 ,18 foi glosado devido ao pagamento direto dos salários de janeiro de 2025 pelo Senado Federal. 4) O valor de R$ 6.208,97 foi glosado devido ao pagamento direto do FGTS de janeiro de 2025 pelo Senado Federal.
Valor cobrado
R$ 166.112,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 70.185,92
Data
31/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6945 28/01/2025 28/07/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
1) A empresa aplicou glosa de R$ 44.614,11 referente aos serviços não prestados no mês de maio de 2024. 2) o crédito em favor do Senado no valor de R$25.823,13 foi retido no momento do pagamento direto do vale-refeição de julho pelo Senado Federal. 3) Pagamento conforme ADG n. 14/2022. 4) O valor de R$ 16.085,55 foi glosado devido ao pagamento direto do vale-refeição referente a julho pelo Senado Federal.
Valor cobrado
R$ 121.498,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 16.085,55
Data
31/05/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6409 24/06/2024 24/12/2024 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
1) O valor remanescente da NF-E é de R$ 1.846,08 devido a solicitações de pagamento direto, conforme informações da COEXEFI. 2) o crédito em favor do Senado no valor de R$25.823,13 foi retido no momento do pagamento direto do vale-refeição de julho pelo Senado Federal. 3) Pagamento conforme ADG n. 14/2022. 4) O valor de R$ 67.733,26 foi glosado devido ao pagamento direto dos salários referente a junho pelo Senado Federal. 5) O valor de R$ 16.042,77 foi glosado devido ao pagamento direto dos salários referente a agosto pelo Senado Federal; 6) O valor de R$ 6.620,16 foi glosado devido ao pagamento direto do FGTS referente a julho pelo Senado Federal 6) O valor de R$ 3.099,50 foi glosado devido a faltas sem cobertura, conforme informações da fiscalização.
Valor cobrado
R$ 166.112,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 93.495,50
Data
30/06/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6414 01/07/2024 01/01/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
1) A empresa aplicou glosa de R$ 44.614,11 referente aos serviços não prestados no mês de maio de 2024. 2) O crédito em favor do Senado no valor de R$25.823,13 foi retido no momento do pagamento direto dos salários de julho e das guias do FGTS dos meses de maio e junho pelo Senado Federal. 3) Pagamento conforme ADG n. 14/2022. 4) O valor de R$ 103.589,43 foi glosado devido ao pagamento direto dos salários de julho e das guias do FGTS dos meses de maio e junho pelo Senado Federal. 5) Multa de R$ 49.833,64 aplicada conforme a portaria 302/2024-DIRECON 6) Glosa de R$ 688,78 referente a faltas sem cobertura conforme informações da fiscalização.
Valor cobrado
R$ 166.112,11
Multa
R$ 49.833,64
Glosa
R$ 104.278,21
Data
31/07/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6485 01/08/2024 01/04/2025 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
1) O valor remanescente da NF-E é de R$ 13.611,55 devido a solicitações de pagamento direto, conforme informações da COEXEFI. 2) o crédito em favor do Senado no valor de R$ 19.614,16 foi retido no momento do pagamento direto pelo Senado Federal. O valor total do DGBM é R$ 25.823,13, mas a diferença foi utilizada para pagamento do FGTS. 3) Pagamento conforme ADG n. 14/2022. 4) O valor de R$ 3.099,50 foi glosado devido a faltas sem cobertura, conforme informações da fiscalização. 5) O valor de R$ 86.171,32 foi glosado devido à solicitação de pagamento direto dos salários referentes a agosto de 2024. 6) O valor de R$ 6.028,97 foi glosado, devido à solicitação de pagamento direto do FGTS de agosto de 2024.
Valor cobrado
R$ 166.112,11
Multa
R$ 1.911,42
Glosa
R$ 95.299,79
Data
31/08/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6609 01/09/2024 01/03/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
1) o crédito em favor do Senado no valor de R$25.823,13 foi retido no momento do pagamento direto pelo Senado Federal. 2) Pagamento conforme ADG n. 14/2022. 3) O valor de R$ 82.042,30 foi glosado devido ao pagamento direto dos salários de setembro e vale-refeição de outubro pelo Senado Federal. 4) O valor de R$ 6.214,50 foi glosado devido ao pagamento direto do FGTS de setembro pelo Senado Federal. 5) O valor de R$ 3.099,50 foi glosado devido a faltas sem cobertura, conforme informações da fiscalização.
Valor cobrado
R$ 166.112,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 91.356,30
Data
30/09/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6692 01/10/2024 01/04/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
1) o crédito em favor do Senado no valor de R$25.823,13 foi retido no momento do pagamento direto pelo Senado Federal. 2) Pagamento conforme ADG n. 14/2022. 3) O valor de R$ 76.748,52 foi glosado devido ao pagamento direto dos salários de outubro pelo Senado Federal. 4) O valor de R$ 6.189,16 foi glosado devido ao pagamento direto do FGTS de outubro pelo Senado Federal.
Valor cobrado
R$ 166.112,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 82.937,68
Data
31/10/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6769 01/11/2024 01/04/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
1) o crédito em favor do Senado no valor de R$25.823,13 foi retido no momento do pagamento direto pelo Senado Federal. 2) Pagamento conforme ADG n. 14/2022. 3) O valor de R$ 86.445,76 foi glosado devido ao pagamento direto dos salários de novembro pelo Senado Federal. 4) por meio do NUP 00100.216660/224-68, a gestão solicitou a retenção de 172,86 a título de caução. 5) O valor de R$ 8.699,34 foi glosado devido ao pagamento direto do FGTS de novembro pelo Senado Federal. 6) O valor de R$ 2.066,34 refere-se a faltas ou ausências sem coberturas.
Valor cobrado
R$ 166.112,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 97.384,30
Data
30/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6857 03/12/2024 03/06/2025 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
1) o crédito em favor do Senado no valor de R$25.823,13 foi retido no momento do pagamento direto pelo Senado Federal. 2) Pagamento conforme ADG n. 14/2022. 3) O valor de R$ 86.710,18 foi glosado devido ao pagamento direto dos salários de dezembro pelo Senado Federal. 4) O valor de R$ 6.554,92 foi glosado devido ao pagamento direto do FGTS de dezembro pelo Senado Federal. 5) O DGBM foi recolhido no momento do pagamento direto pelo Senado
Valor cobrado
R$ 166.112,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 93.265,10
Data
31/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6897 19/12/2024 19/06/2025 -

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1553/2024 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 1.364.547,89 R$ 1.364.510,74 R$ 0,00
NE 1554/2024 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 98.015,98 R$ 80.846,99 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Fiança bancária R$ 39.866,91 08/07/2025

Atualizado em: 28/07/2026

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