Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Contrato 142/2023

Objeto:
Fornecimento de eletrodomésticos para a Secretaria de Patrimônio do Senado Federal. 2,3,4,8,10,11,13,14 e 18.
Descrição da Despesa:
1º acionamento da ARP nº 2023/0054 referente a aquisição de eletrodomésticos - CT Nº 2023/00142
Observação
Nota Fiscal nº 742 sendo pago apenas o item 18 (R$ 3.060,00) O Despacho nº 673/2024/DIRECON (0100.116578/2024-34) definiu uma multa de R$ 2.686,82, por atraso na entrega do objeto, porém já foi retido o valor de R$ 24.460,17 na ocasião do pagamento da NF 810. Através do Oficio nº 111/2024-COAPAT (00100.136149/2024-83) solicitamos a devolução da diferença do valor retido.
Valor cobrado
R$ 51.335,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/09/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1472 05/05/2024 05/06/2024
1205 04/03/2024 03/04/2024
1097 26/01/2024 25/02/2024
742 06/10/2023 05/11/2023

Descrição da Despesa:
1º acionamento da ARP nº 2023/0054 referente a aquisição de eletrodomésticos - CT Nº 2023/0142
Observação
Multa em tese aplicável: R$ 102.313,38 (cento e dois mil, trezentos e treze reais e trinta e oito centavos), conforme Ofício nº 29/2024-SEINPE (00100.006876/2024) Foi retido o valor de R$ 24.460,17 porque R$ 1.519,83 será para recolhimento de impostos federais. O valor que falta para chegar ao total da multa deverá ser feito através de GRU, após decisão do valor definitivo da multa.
Valor cobrado
R$ 25.980,00
Multa
R$ 24.460,17
Glosa
R$ 0,00
Data
03/09/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
810 23/10/2023 22/11/2023

Descrição da Despesa:
1º acionamento da ARP nº 2023/0054 referente a aquisição de eletrodomésticos - CT Nº 2023/0142
Observação
O valor de R$ 3.060,00 foi glosado pois as 3 máquinas de gelo foram devolvidas para Empresa, pois não estavam em conformidade com o Pregão Eletrônico 055/2023. O pagamento será efetuado em um outro pagamento, logo que a empresa efetuar a entrega.
Valor cobrado
R$ 265.404,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 3.060,00
Data
17/11/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
742 06/10/2023 05/11/2023

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2568/2023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 339.659,00 R$ 339.659,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 19/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.51