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Detalhes de Pagamentos - Contrato 27/2023

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva trimestral programada e de manutenção corretiva por demanda, com fornecimento de peças novas e originais, para o transmissor da TV SENADO Digital, instalado na cidade de Brasília - DF, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Descrição da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA O TRANSMISSOR DE TV DO SENADO FEDERAL BRASÍLIA/DF. Valor preventiva: R$15.750,00 2024NE000515 - Manutenção preventiva (06/02/2024 - 31/12/2024) 2024NE000516 - Manutenção corretiva (06/02/2024 - 31/12/2024)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 15.750,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
132 16/05/2024 16/05/2024

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA O TRANSMISSOR DE TV DO SENADO FEDERAL BRASÍLIA/DF. Valor preventiva: R$15.750,00 2024NE000515 - Manutenção preventiva (06/02/2024 - 31/12/2024) 2024NE000516 - Manutenção corretiva (06/02/2024 - 31/12/2024)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 15.750,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
159 22/08/2024 22/08/2024

Descrição da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA O TRANSMISSOR DE TV DO SENADO FEDERAL BRASÍLIA/DF.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.800,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/02/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
104 17/01/2024 17/01/2024

Descrição da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA O TRANSMISSOR DE TV DO SENADO FEDERAL BRASÍLIA/DF. Valor preventiva: R$15.750,00
Observação
Apesar da manutenção ter sido feita no dia 15/02, ela é a quarta manutenção preventiva e é relativa ao primeiro período do contrato que foi até o dia 05/02. A PARTIR DE AGORA PAGAR NA SEGUINTE CONTA: BANCO BRASIL AG:6998-1 CC: 11150-3 CONFORME NUP N°:00100,015741/2024-42
Valor cobrado
R$ 15.750,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
112 16/02/2024 16/02/2024

Descrição da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA O TRANSMISSOR DE TV DO SENADO FEDERAL BRASÍLIA/DF. Valor preventiva: R$15.750,00
Observação
-
Valor cobrado
R$ 15.750,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
78 14/08/2023 14/08/2023

Descrição da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA O TRANSMISSOR DE TV DO SENADO FEDERAL BRASÍLIA/DF.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 15.750,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
61 12/05/2023 12/05/2023

Descrição da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA O TRANSMISSOR DE TV DO SENADO FEDERAL BRASÍLIA/DF. 2023NE800 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023NE801 - MANUTENÇÃO CORRETIVA
Observação
Manutenção corretiva na fonte de alimentação do excitador auxiliar do transmissor da TV.
Valor cobrado
R$ 900,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
62 07/06/2023 07/06/2023

Descrição da Despesa:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL E CORRETIVA POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA O TRANSMISSOR DE TV DO SENADO FEDERAL BRASÍLIA/DF. Valor preventiva: R$15.750,00
Observação
-
Valor cobrado
R$ 15.750,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
93 23/11/2023 23/11/2023

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 47.250,00 R$ 47.250,00 R$ 0,00
NE 515/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 63.000,00 R$ 31.500,00 R$ 31.500,00
NE 493/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 15.750,00 R$ 15.750,00 R$ 0,00
NE 473/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 0,00
NE 801/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!
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