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Detalhes de Pagamentos - Contrato 148/2020

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos eletrônicos e acessórios necessários para a renovação dos sistemas de sonorização instalados no Auditório Petrônio Portella e nos 08 (oito) Plenários das Comissões do SENADO FEDERAL - Grupo 2.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Aquisição de equipamentos para a renovação dos sistemas de sonorização, distribuição do sinal de áudio e controle de palavra instalados no Auditório Petrônio Portella e nos oito Plenários das Comissões do Senado Federal.
Observação
Retenção de multa por atraso na entrega do objeto.
Valor cobrado
R$ 1.415.685,00
Multa
R$ 184.039,05
Glosa
R$ 0,00
Data
14/05/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 17310 17/02/2021 04/06/2021
NF 17320 17/02/2021 04/06/2021
NF 17351 18/02/2021 04/06/2021
NF 17368 19/02/2021 04/06/2021
NF 17702 12/03/2021 04/06/2021
NF 17776 16/03/2021 04/06/2021
NF 18025 05/04/2021 04/06/2021
NF 18099 13/04/2021 04/06/2021
NF 18193 20/04/2021 04/06/2021
NF 18321 30/04/2021 04/06/2021
NF 18328 30/04/2021 04/06/2021

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Aquisição de equipamentos para a renovação dos sistemas de sonorização, distribuição do sinal de áudio e controle de palavra instalados no Auditório Petrônio Portella e nos oito Plenários das Comissões do Senado Federal.
Observação
Devolução de excedente de multa inicial no valor de R$184.039,05, retidos não definitivamente por meio do documento 51850/2021. Posteriormente, a DIRECON decidiu por aplicar multa no valor de R$34.353,60 (doc.59104/2021). Após alegações, por parte da empresa, de novas provas e novos elementos de não culpabilidade, a DIRECON, por meio do documento 69359/2021, decide pela revogação da pena aplicada. Desta forma, devolver à empresa o valor de R$184.039,05.
Valor cobrado
R$ 184.039,05
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/07/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
DEV EXCED MULTA 07/07/2021 31/07/2021

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2317/2020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 1.343.625,00 R$ 1.343.625,00 R$ 0,00
NE 2318/2020 MATERIAL DE CONSUMO R$ 72.060,00 R$ 72.060,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 24/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56