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Detalhes de Pagamentos - Contrato 155/2016

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do Senado Federal.
Observação
Conforme documento nº 00100.079722/2018-04, solicita que seja descontada a multa aplicada pelo Diretor–Executivo de Contratações, por meio da Portaria nº 158, de 14 de agosto de 2017, por dar ensejo à rescisão unilateral da avença e por deixar de efetuar o pagamento direto das verbas trabalhistas aos funcionários da empresa que prestaram serviço nesta Casa, no valor de R$ 53.200,14 (cinquenta e três mil, duzentos reais e catorze centavos).
Valor cobrado
R$ 54.580,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/07/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1195 29/05/2018 29/06/2018 -

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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de ascensoristas e controladores de tráfego diurno, para o atendimento das necessidades do Senado Federal.
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 103.704,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/03/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20171054 07/02/2017 06/03/2017 -

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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do Senado Federal.
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 103.704,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/03/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20171068 06/03/2017 06/04/2017 -

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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do Senado Federal.
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 103.704,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/04/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20171080 03/04/2017 03/05/2017 -

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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do Senado Federal.
Observação
1) O Senado Federal procederá ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de maio/2017 e vales alimentação e transporte relativos ao mês de junho/2017, no valor de R$ 62.582,58, e das guias de GPS e GRF, competências 03 e 04/2017, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.085312/2017-11). Após o pagamento direto, reter o saldo remanescente. 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 103.704,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/06/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20171120 23/05/2017 23/06/2017 -

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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do Senado Federal.
Observação
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 20171141 está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 609,46 relativo a faltas não cobertas nos meses de maio e junho/2017. 2) O Senado Federal procederá ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de junho/2017 e vales alimentação e transporte relativos ao mês de julho/2017, no valor de R$ 62.060,68, e das guias de GPS e GRF, competência 05/2017, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.101947/2017-65). Após o pagamento direto, reter o saldo remanescente. 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 103.094,58
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/07/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20171141 03/07/2017 03/08/2017 -

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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do Senado Federal.
Observação
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 20171160 está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 1.700,51 relativo a faltas não cobertas no mês de junho/2017. 2) O Senado Federal procederá ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de julho/2017 e vales alimentação e transporte relativos ao mês de agosto/2017, no valor de R$ 63.690,21, e das guias de GPS e GRF, competência 06/2017, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.116283/2017-39). Após o pagamento direto, reter o saldo remanescente. 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 102.003,53
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20171160 01/08/2017 01/09/2017 -

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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do Senado Federal.
Observação
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 20171172 está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 121,47 relativo a faltas não cobertas no mês de julho/2017. 2) O Senado Federal procederá ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de agosto/2017 e vales alimentação e transporte relativos ao mês de setembro/2017, no valor de R$ 61.071,91, e das guias de GPS e GRF, competência 07/2017, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.116283/2017-39). Após o pagamento direto, reter o saldo remanescente. 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 103.582,57
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/09/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20171172 01/09/2017 30/09/2017 -

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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do Senado Federal.
Observação
1) O Senado Federal procedeu ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de abril/2017, no valor de R$ 36.138,40, após autorização da Diretora-Geral (doc. nº 00100.072153/2017-87). Após o pagamento direto, houve a retenção do saldo remanescente. Encaminhamos a solicitação de pagamento e demais documentos solicitados para conformidade, conforme doc. nº 00100.073488/2017-12. 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 103.704,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/10/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20171109 10/05/2017 10/10/2017 -

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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do Senado Federal.
Observação
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 20171188 está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 485,86 relativo a faltas não cobertas no mês de setembro/2017. 2) O Senado Federal procederá ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de setembro/2017 e vales alimentação e transporte relativos ao período de 1º a 16 de outubro/2017, no valor de R$ 48.334,60, e das guias de GPS e GRF, competência 08/2017, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.150564/2017-11). 3) Informamos, ainda, que a empresa em referência se encontra com a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União vencida desde o dia 18/09/2017; e o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF vencido desde o dia 26/08/2017. Posteriormente, será autuado processo de penalidade.
Valor cobrado
R$ 103.218,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/10/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20171188 02/10/2017 02/11/2017 -

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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do Senado Federal.
Observação
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 20171198 está INCORRETO, devendo ser glosado o valor de R$ 1.267,39 relativo as diferenças de glosas das faltas não cobertas, conforme planilha anexa. 2) O pagamento foi autorizado pelo Diretor-Executivo de Contratações.
Valor cobrado
R$ 76.221,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.267,39
Data
17/11/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20171198 20/11/2017 20/10/2017 -

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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de ascensoristas e controladores de tráfego diurno, para o atendimento das necessidades do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) a empresa faturou a maior, devendo ser glosado o valor de R$ 0,06. 2) o pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 10.370,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,06
Data
30/12/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20161020 08/12/2016 08/01/2017 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de operação de elevadores, abrangendo as categorias de ascensorista diurno, noturno e controlador de tráfego diurno, nas dependências dos Anexos I e II do Senado Federal.
Observação
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 20171030 está INCORRETO, pois a empresa de a empresa ter glosado o valor de R$ 121,47 relativo a faltas não cobertas no mês de dezembro/2016, deverá ser glosado o valor de R$ 390,14 relativo a faltas não cobertas no período. 2) O pagamento foi autorizado pelo Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.018914/2017-55).
Valor cobrado
R$ 103.582,57
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 390,14
Data
31/12/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20171030 02/01/2017 02/02/2017 -

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800331/2017 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 1.128.355,60 R$ 1.128.355,60 R$ 0,00
NE 801024/2016 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 113.562,89 R$ 113.562,89 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 62.222,42 23/02/2018

Atualizado em: 13/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.19