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Detalhes de Pagamentos - Contrato 18/2013

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e materiais novos e originais necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, plataformas elevatórias e monta-cargas do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e materiais novos e originais necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas do SENADO FEDERAL. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. GLOSAS CONFORME OFÍCIO 13/2018/NGCIC (099944/2018) MULTA CONFORME PORTARIA 221-DIRECON, DE 1º DE SETEMBRO DE 2016 (150866/2016), NESTE PROCESSO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 27.999,94
Multa
R$ 1.290,10
Glosa
R$ 19.476,92
Data
07/01/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
24490 jan 2016 02/02/2016 21/12/2018

Descrição da Despesa:
relativa à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e materiais novos e originais necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas do SENADO FEDERAL, durante o mês de julho de 2015, devidamente atestada. .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 27.999,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2015
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
16313 - 26/02/2016

Descrição da Despesa:
relativa à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e materiais novos e originais necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas do SENADO FEDERAL, durante o mês de agosto de 2015, devidamente atestada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 27.999,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2015
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18769 - 29/02/2016

Descrição da Despesa:
relativa à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e materiais novos e originais necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas do SENADO FEDERAL, durante o mês de setembro de 2015, devidamente atestada.
Observação
Considerando que a Nota Técnica nº 09/2016–COEMANT/ SINFRA (00100.006262/2016-25), item 2 que informa a ocorrência de 7 (sete) manutenções corretivas no mês de setembro de 2015, acima do estabelecido para manutenções corretivas descritas no Acordo de Nível de Serviço, referido no Contrato 018/2013 parágrafos oitavo e Nono, foi efetuado a Glosa na nota fiscal do mês de Setembro de 2015.
Valor cobrado
R$ 27.999,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 5.458,43
Data
30/09/2015
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18989 - 29/02/2016

Descrição da Despesa:
relativa à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e materiais novos e originais necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas do SENADO FEDERAL, durante o mês de outubro de 2015, devidamente atestada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 27.999,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2015
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
20361 - 29/02/2016

Descrição da Despesa:
relativa à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e materiais novos e originais necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas do SENADO FEDERAL, durante o mês de novembro de 2015, devidamente atestada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 27.999,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/11/2015
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
21764 - 29/02/2016

Descrição da Despesa:
relativa à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e materiais novos e originais necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, plataformas elevatórias e monta cargas do SENADO FEDERAL, durante o mês de dezembro de 2015, devidamente atestada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 27.999,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/12/2015
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
23163 - 29/02/2016

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800277/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 278.274,30 R$ 278.274,30 R$ 0,00
NE 801222/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 8.523,02 R$ 8.523,02 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 16.799,96 26/02/2016

Atualizado em: 28/07/2026

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