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Detalhes de Pagamentos - Contrato 69/2012

Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças novas e originais, sem ônus adicional para o PRODASEN, para 02 (dois) equipamentos de armazenamento da marca NETAPP, modelos FAS960C com 28 TB líquidos e R200 com 68 TB líquidos, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Descrição da Despesa:
pagamento referente aos períodos de 27/06 à 30/06 e 01/07 à 31/07 de 2012.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.644,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2012
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3326 - - -

Descrição da Despesa:
pagamento referente ao mes de agosto de 2012.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.333,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2012
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3411 - - -

Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao mês de setembro de 2012.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.333,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/09/2012
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3502 - - -

Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao mês de outubro de 2012.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.333,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2012
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3591 - - -

Descrição da Despesa:
pagamento de novembro de 2012.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.333,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/11/2012
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3674 - - -

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800244/2012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 16.333,31 R$ 16.333,31 R$ 0,00
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Atualizado em: 28/07/2026

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