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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801319/2017

Objeto:
Fornecimento de insumos diversos para execução de serviços de manutenção predial civil. Areia média, Brita nº 6, Brita nº 1, Bloco cerâmico e Tijolo Maciço.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de ferramentas, materiais e insumos de manutenção civil, marcenaria e serralheria. Penalidade em caráter preventivo.
Valor cobrado
R$ 10.381,00
Multa
R$ 1.883,79
Glosa
R$ 0,00
Data
25/04/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
32657 09/02/2018 04/05/2018
32972 09/03/2018 04/05/2018
32974 09/03/2018 04/05/2018

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Aquisição de ferramentas, materiais e insumos de manutenção civil, marcenaria e serralheria.
Valor cobrado
R$ 4.920,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/07/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
34467 19/06/2018 31/07/2018
34466 19/06/2018 31/07/2018

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
DEVOLUÇÃO DE EXCEDENTE DE MULTA. NO PAGAMENTO ENCAMINHADO POR MEIO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (052286/2018) FORAM RETIDOS, CAUTELARMENTE, R$ 1.883,79. A MULTA FOI FIXADA EM R$ 1.720,00. DEVOLVER À EMPRESA R$ 163,79 E RECOLHER DEFINITIVAMENTE R$ 1.720,00.
Valor cobrado
R$ 209,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 46,15
Data
10/08/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
DEV. MULTA 25/04/2018 31/08/2018

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801319/2017 MATERIAL DE CONSUMO R$ 15.301,00 R$ 15.301,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 29/07/2026

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