Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801283/2017

Objeto:
Materiais de consumo de telecomunicações.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
O recebimento da nota de empenho, NUP 00100.008344/2018-76, deu-se no dia 07/12/2017. Os materiais foram entregues no dia 05/01/2018 e no dia 10/01/2018 foi feito a aceitação definitiva dos materiais.
Valor cobrado
R$ 11.634,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/01/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
412 02/01/2018 28/12/2018

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801283/2017 MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.634,90 R$ 11.634,90 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 31/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54