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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801248/2017

Objeto:
Aquisição de insumos gráficos diversos para utilização no Serviço de Acabamento Gráfico e Offset do Parque Gráfico da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal (SEGRAF). ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 181.472,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1736 08/12/2017 08/01/2018

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801248/2017 MATERIAL DE CONSUMO R$ 181.472,90 R$ 181.472,90 R$ 0,00
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Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54