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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801145/2017

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural (somente o líquido), não gaseificada, acondicionada em garrafões de 20 litros, a ser utilizada nas diversas unidades existentes na estrutura do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.550,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/11/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000.011.351 03/11/2017 03/12/2017

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801145/2017 MATERIAL DE CONSUMO R$ 29.550,00 R$ 29.550,00 R$ 0,00
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Atualizado em: 04/08/2026

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