Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800850/2017

Objeto:
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE BANNER 15 (QUINZE) UNIDADES - MARCA VECTOR
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.327,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/10/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3937 21/08/2017 19/09/2017

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800850/2017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 1.327,95 R$ 1.327,95 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 27/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56