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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800687/2017

Objeto:
Fornecimento de insumos diversos para execução direta de serviços de impermeabilização e pequenas intervenções estruturais no Senado Federal.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
R$ 511,18 REFERENTE RETENÇÃO DE MULTA PROVISÓRIA (00100.115500/2017-73).
Valor cobrado
R$ 73.025,95
Multa
R$ 511,18
Glosa
R$ 0,00
Data
02/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 357 11/07/2017 18/08/2017

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800687/2017 MATERIAL DE CONSUMO R$ 73.025,95 R$ 73.025,95 R$ 0,00
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Atualizado em: 04/08/2026

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