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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 2425/2024

Objeto:
Aquisição de insumos gráficos para produção das obras comemorativas dos 200 anos do Senado Federal
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 22.052,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/08/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
341 07/08/2024 06/09/2024

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
A presente solicitação de pagamento refere-se aos itens papel calibrado nas medidas de 0,15 micras e 0,20 micras. Em agosto foi entregue parte desses itens nas quantidades de 100 e 10 folhas respectivamente e, mesmo constante da NF 341 os itens não foram pagos inicialmente. Do valor total da nota nº 341 - R$ 23.854,30, foi glosado R$ 1.801,70 referente à parte entregue dos itens mencionados acima, isso para evitar a realização de pagamento parcial de determinado item, vedado pelo CT. Agora, no segundo momento, após deliberado o pagamento sem aplicação de multa, solicitamos a restituição do valor glosado e o pagamento da nota nº 359 no valor de R$ 1.735,30, totalizando R$ 3.600,00.
Valor cobrado
R$ 3.600,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
341 07/08/2024 07/12/2024
359 03/09/2024 03/12/2024

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2425/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 25.589,60 R$ 25.589,60 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 11/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56