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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 2714/2022

Objeto:
Fornecimento de materiais de consumo de telefonia para manutenções ou expansões da rede telefônica do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
O recebimento da nota de empenho se deu no dia 22/8/2022 e os materiais deveriam ser entregues no dia 21/9/2022, no entanto a empresa solicitou dilação de prazo, obtendo até o dia 6/10/2022 para entregá-los, vide doc. 00100.120474/2022-62 do processo 00200.017149/2022-95. Além disso, no doc. 00100.130481/2022-72, o item 3.12 foi convalidado para ser entregue na cor preta, uma vez que o fabricante não fornece na cor branca.
Valor cobrado
R$ 10.042,05
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/11/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
158 15/09/2022 30/11/2022
170 28/09/2022 30/11/2022

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2714/2022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 10.042,05 R$ 10.042,05 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56