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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 1824/2021

Objeto:
Aquisição de periféricos do tipo impressora térmica não-fiscal, dispositivo portátil de armazenamento, mesa digitalizadora, webcam, impressora térmica de código de barras, etiquetas autoadesivas e fita ribbon
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Conforme documento 00100.002187/2022-71 Inaplicabilidade de multa devido o valor inferior a R$ 100,00 conforme Ato DGER nº 31/2015.
Valor cobrado
R$ 12.048,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/01/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0.862 05/11/2021 04/12/2021

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1824/2021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 12.048,75 R$ 12.048,75 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 06/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54