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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800939/2019

Objeto:
Fornecimento de insumos gráficos diversos para a Secretaria de Editoração e Publicações. (Itens: 7, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 24, 29 e 31).
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.959,05
Multa
R$ 225,29
Glosa
R$ 0,00
Data
17/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
421 25/11/2019 25/12/2019

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800939/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.959,05 R$ 1.959,05 R$ 0,00
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Atualizado em: 09/08/2026

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