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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800743/2019

Objeto:
Aquisição de 191 (cento e noventa e uma) folhas de gelatina nas dimensões: 50x61cm, nas cores: Azul Primário - Primary Blue – 58 unidades; Golden Amber – 74 unidades; Verde Folha – 49 unidades e Rosa Broadway – 10 unidades.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Ordem de fornecimento - Nup: 00100.096605/2019-88. Prazo de entrega 06/08/19 - Material entregue no dia 25/07/19 - Nup: 00100.105247/2019-10. Material foi registrado no sistema SPALM - Nup: 00100.106500/2019-44. Empenho para cobertura das despesas - 2019NE800743 - Nup: 00100.096605/2019-88, anexo I.
Valor cobrado
R$ 4.258,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000.000.236 16/07/2019 31/12/2019

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800743/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 4.258,96 R$ 4.258,96 R$ 0,00
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Atualizado em: 10/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56