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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800656/2019

Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMPONENTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRÔNICA, COM ENTREGA IMEDIATA.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 11.687,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF415 24/07/2019 24/08/2019
NF418 09/07/2019 24/08/2019

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800656/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.687,20 R$ 11.687,20 R$ 0,00
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Atualizado em: 09/08/2026

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