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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800421/2019

Objeto:
Fornecimento de insumos para o Setor de Marcenaria.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 340,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/09/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF1016 28/08/2019 30/09/2019

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800421/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 0,00
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Atualizado em: 09/08/2026

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