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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800299/2019

Objeto:
Fornecimento de insumos gráficos diversos para a Secretaria de Editoração e Publicações. (Itens: 18, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 34 e 35).
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.451,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/02/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1.735 20/02/2019 22/03/2019

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800299/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 5.451,50 R$ 5.451,50 R$ 0,00
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Atualizado em: 08/08/2026

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