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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801216/2018

Objeto:
Aquisição de eletrodomésticos para áreas administrativa, legislativa e residências oficiais. Item 15.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
A empresa pediu prorrogação de 13 (treze) dias, pedido esse que foi deferido pelo setor competente conforme NUP 00100.0039676/2019-24.
Valor cobrado
R$ 27.955,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/01/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 1.521 22/01/2019 21/02/2019

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801216/2018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 27.955,20 R$ 27.955,20 R$ 0,00
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Atualizado em: 18/05/2026

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