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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801200/2018

Objeto:
Aquisição de eletrodomésticos para áreas administrativa, legislativa e residências oficiais. Itens 10 e 11.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
A EMPRESA PEDIU PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS. O PEDIDO FOI DEFERIDO CONFORME DESPACHO DA DIRECON NUP 00100.006963/2019-15.
Valor cobrado
R$ 32.445,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/02/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 1.037 07/02/2019 06/03/2019

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801200/2018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 32.445,00 R$ 32.445,00 R$ 0,00
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Atualizado em: 09/08/2026

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