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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801196/2018

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos destinados ao Setor de Marcenaria da Secretaria de Infraestrutura (SINFRA).
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de material destinado ao setor de marcenaria da SINFRA. Valor da penalidade, provisória conforme Ofício 92/2019-SEINPE (042547/2019)
Valor cobrado
R$ 4.200,00
Multa
R$ 903,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
701 15/01/2019 31/03/2019

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Devolução de valor retido cautelarmente devido a processo de penalidade. Ao pagar a Nota Fiscal 701, no valor de R$ 4.200,00 foram retidos R$ 903,00 titulo de penalidade em caráter provisório (043563/2019). Após a instrução, a penalidade não foi confirmada, conforme Despacho 325/2019-DIRECON (069899/2019). Assim, pagar à contratada R$ 903,00.
Valor cobrado
R$ 4.200,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 3.297,00
Data
24/05/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
701 15/01/2019 31/05/2019

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801196/2018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 0,00
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Atualizado em: 26/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56