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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800999/2018

Objeto:
Fornecimento de folhas de gelatina, filtro gel, para iluminação externa do Prédio do Senado Federal, em dias de eventos Nacionais e Internacionais. ÍTEM 2-5.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Reter o montante de R$121,16 (cento e vinte e um reais e dezesseis centavos), para efeito de penalidade em tese aplicável à contratada, pelo atraso na entrega do objeto em tela.
Valor cobrado
R$ 12.115,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 121,16
Data
20/11/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000.000.313 10/10/2018 31/12/2018

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800999/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 12.115,93 R$ 12.115,93 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 08/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56