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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 1305/2018

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
GLOSA NO VALOR DE r$ 246,65 PARA AJUSTE DO VALOR CALCULADO PELO GESCON AO VALOR DA NOTA FISCAL (VALOR A PAGAR). CREDITO EM FAVOR DO SENADO FEDERAL: RETENÇÃO A TITULO DE GARANTIA DOS CONTRATOS 100/2018 E 101/2018, AUTORIZADOS PELA CONTRATADA (VER ANEXO A ESTA SOLICITAÇÃO).
Valor cobrado
R$ 8.135,97
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 246,65
Data
01/10/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3111 17/08/2018 10/10/2018

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1305/2018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 6.040,38 R$ 6.040,38 R$ 0,00
NE 1306/2018 OBRAS E INSTALACOES R$ 1.848,94 R$ 1.848,94 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 06/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54