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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800657/2018

Objeto:
Fornecimento de produtos para saúde. ITEM 18, 21, 32, 37, 44 E 45.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 470,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/05/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6906 24/05/2018 25/06/2018

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800657/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 470,40 R$ 470,40 R$ 0,00
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Atualizado em: 09/08/2026

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