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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800623/2018

Objeto:
Fornecimento de insumos diversos para execução de serviços de manutenção predial civil. Argamassa para contrapiso, argamassa múltiplo uso, cimento portland, argamassa colante.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Aquisição de ferramentas, materiais e insumos de marcenaria, serralheria e segurança do trabalho.
Valor cobrado
R$ 462,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/05/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
376 14/05/2018 31/05/2018

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800623/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 462,20 R$ 462,20 R$ 0,00
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Atualizado em: 09/08/2026

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