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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 614/2018

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional. Cortinas para apartamentos da Quadra 309, ocupados por senadores. Glosa pra adequar o valor calculado pelo GESCON, ao valor da Nota Fiscal.
Valor cobrado
R$ 21.929,26
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 46,66
Data
06/08/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3041 24/07/2018 23/08/2018

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 614/2018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 21.882,60 R$ 21.882,60 R$ 0,00
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Atualizado em: 10/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56