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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800216/2018

Objeto:
Fornecimento de insumos diversos para execução de serviços de manutenção predial civil. Argamassa para contrapiso, argamassa múltiplo uso, cimento portland, argamassa colante.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de materiais e insumos diversos para execução de serviços de manutenção predial civil.
Valor cobrado
R$ 1.970,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/03/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
329 20/02/2018 30/06/2020

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800216/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.970,00 R$ 1.970,00 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Fiança bancária R$ 13.386,00 13/09/2012

Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56